DFB/22/0117 |
konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
178,07 € |
13.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
013/2022 |
Objednávame si u Vás servisnú prehliadku úžitkového vozidla PEUGEOT BOXER, ŠPZ: VT-920BJ.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávk |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PGT s.r.o. |
36483516 |
|
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
014/2022 |
Objednávame si u Vás opravu výťahu na základe predloženej cenovej ponuky.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Výťahy Michalovce, s.r.o. |
36597449 |
|
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
015/2022 |
Objednávame si u Vás opravu kanalizačného potrubia.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Milan Pavlečko |
44283857 |
|
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
016/2022 |
Objednávame si u Vás skartáciu dokumentov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFP/22/0038 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
UNIMONT - VMS, s. r. o. |
36478067 |
|
345,22 € |
22.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
servis horáka (plynový kotol) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Brtáň |
14322731 |
|
222,00 € |
22.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
servisná prehliadka PEUGEOT Boxer |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PGT s.r.o. |
36483516 |
|
1 512,62 € |
22.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0039 |
vodoinštalatérske práce (kanalizačné potrubie) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Milan Pavlečko |
44283857 |
|
270,00 € |
25.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
017/2022 |
Objednávame si u Vás vykonanie technickej a emisnej kontroly úžitkového motorového vozidla PEUGEOT BOXER, ŠPZ: VT-920BJ.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STEKO, s.r.o. |
44503806 |
|
0,00 € |
26.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
018/2022 |
Objednávame si u Vás plochý remeň na sústruh SV18RA - 1 ks.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
STAP, spol. s r.o. |
34125809 |
|
0,00 € |
26.04.2022 |
|
|
02.05.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFE/22/0007 |
všeobecný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
348,36 € |
26.04.2022 |
|
|
13.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0120 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
1 004,86 € |
27.04.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
Dodatok č. 7 |
Zmluvo nájme pozemku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Milták |
44992891 |
Nájmy a prenájmy |
0,00 € |
27.04.2022 |
28.04.2022 |
|
27.04.2022 |
Ing.Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Zmluva |
DFB/22/0121 |
skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
60,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFE/22/0008 |
propagačný materiál - ERASMUS+ |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
585,00 € |
28.04.2022 |
|
|
08.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0041 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0040 |
materiál - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
298,37 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0122 |
materiál (Karpatská nadácia) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
83,34 € |
29.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0042 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
139,57 € |
30.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |