Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0361 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 142,45 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0360 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ElektroAntoš s. r. o. 52447278 28,22 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0359 režijný materiál, učebná pomôcka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DUVALO, s.r.o. 36493791 13,35 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0358 autopotreby, prevádzkové kvapaliny do motorového vozidla, cvičné práce, režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 174,53 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0357 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 49,88 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0356 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 58,78 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0355 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 27,90 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0354 strava žiakov za 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou 37873491 937,50 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0353 čistiace prostriedky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 79,70 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0352 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,44 € 25.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0351 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 136,50 € 25.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0350 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Cyril Maščuk 17294703 364,00 € 25.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0349 toner Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 208,80 € 23.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0348 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 226,74 € 21.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0347 služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET 17055270 150,00 € 18.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0346 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Monika Jakubová COLOR 37355821 98,22 € 14.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0345 propagačný materiál (Deň otvorených dverí dňa 16.11.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Siettex s.r.o. 44189192 708,00 € 14.11.2022 15.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0344 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL 32683219 117,18 € 08.11.2022 15.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0343 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 4 106,33 € 08.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0342 spotreba plynu 11/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 20,00 € 03.11.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »