DFB/22/0361 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
142,45 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0360 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ElektroAntoš s. r. o. |
52447278 |
|
28,22 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0359 |
režijný materiál, učebná pomôcka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
13,35 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0358 |
autopotreby, prevádzkové kvapaliny do motorového vozidla, cvičné práce, režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
174,53 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0357 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
49,88 € |
30.11.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0356 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
58,78 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0355 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
27,90 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0354 |
strava žiakov za 11/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Školská jedáleň, Juh 1054, Vranov nad Topľou |
37873491 |
|
937,50 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0353 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
|
79,70 € |
30.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0352 |
poplatok za kartu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
1,44 € |
25.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0351 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
136,50 € |
25.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0350 |
|
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Cyril Maščuk |
17294703 |
|
364,00 € |
25.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0349 |
toner |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
208,80 € |
23.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0348 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ELA VRANOV s.r.o |
36445835 |
|
226,74 € |
21.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0347 |
služby počítačovej siete SANET 10-12/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
17055270 |
|
150,00 € |
18.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0346 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Monika Jakubová COLOR |
37355821 |
|
98,22 € |
14.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0345 |
propagačný materiál (Deň otvorených dverí dňa 16.11.2022) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Siettex s.r.o. |
44189192 |
|
708,00 € |
14.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0344 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
117,18 € |
08.11.2022 |
|
|
15.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0343 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 106,33 € |
08.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0342 |
spotreba plynu 11/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
20,00 € |
03.11.2022 |
|
|
13.12.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |