Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0381 vodné, stočné 9 - 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 289,48 € 14.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0380 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KATSUDO s. r. o. 36842176 126,00 € 09.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0379 stravné lístky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 928,44 € 07.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0378 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 113,00 € 07.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0377 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 WIN-SPORT s.r.o. 51765900 380,00 € 07.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0376 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Juraj Palík 14322234 70,75 € 05.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0375 materiál (Nadácia Pontis) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Alica Dórová - ALDO 34463500 603,00 € 02.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0374 materiál určený pre vzdelávacie poukazy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Alica Dórová - ALDO 34463500 216,00 € 02.12.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0373 spotreba plynu 12/2022 - maloodber Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 24,00 € 02.12.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0372 výkon zodpovednej osoby 12/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence 50528041 42,00 € 01.12.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0371 telefónne poplatky 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 153,65 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0370 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 199,89 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0369 kontrola komínov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Jaroslav Kačmár - HasPO 34896465 110,90 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0368 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 36,00 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0367 spotreba elektrickej energie 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 324,31 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0366 spotreba elektrickej energie 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 487,39 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0365 telekomunikačné služby 11/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0364 telefónne poplatky 11/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,73 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0363 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 12,74 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0362 spotreba plynu 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 4 048,92 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »