Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0050 poplatok za internet 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0049 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 400,87 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0048 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 296,13 € 25.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0047 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 80,03 € 20.05.2022 01.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0046 telefónne poplatky 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 30.04.2022 01.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0045 servis výťahov 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 30.04.2022 01.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0044 činnosť zváračskej školy 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 462,00 € 30.04.2022 31.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0043 poplatok za internet 4/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 30.04.2022 31.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0042 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 139,57 € 30.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0041 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 40,38 € 29.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0040 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 298,37 € 29.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0039 vodoinštalatérske práce (kanalizačné potrubie) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Milan Pavlečko 44283857 270,00 € 25.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0038 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 345,22 € 22.04.2022 30.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0037 monitoring kanalizačného potrubia Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 VT-KANAL s.r.o. 46515283 60,00 € 13.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0036 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 TECHNOZVAR s.r.o. 43830633 294,08 € 11.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0035 router TP-link AC750 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 3soft Vranov, s.r.o 36448931 29,90 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0034 telefónne poplatky 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0033 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 40,38 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0032 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 70,04 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0031 oprava výťahu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 15,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »