Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/22/0090 servis výťahov 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0089 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 49,40 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0088 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 116,04 € 22.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0087 telefónne poplatky 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,20 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0086 3-ročná odborná skúška výťahov Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 360,00 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0085 servis výťahov 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0084 poplatok za internet 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0083 inzercia v Cestovnom informátorovi 2023 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Joma Travel, s.r.o. 46961747 315,34 € 05.10.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0082 telefónne poplatky 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,20 € 30.09.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0081 servis výťahov 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 30.09.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0080 materiál určený pre zváračský kurz (žiaci - odborná výchova) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 GoBaKo, s.r.o. 36197670 234,00 € 30.09.2022 08.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0079 činnosť zváračskej školy Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 183,60 € 30.09.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0078 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,00 € 30.09.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0077 poplatok za internet 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 30.09.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0076 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 103,31 € 20.09.2022 20.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0075 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 203,88 € 16.09.2022 20.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0074 telefónne poplatky 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 55,02 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0073 servis výťahov 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0072 dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 62,88 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0071 dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 491,28 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »