Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0075 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mesto Vranov nad Topľou 00332933 2 059,20 € 09.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0037 monitoring kanalizačného potrubia Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 VT-KANAL s.r.o. 46515283 60,00 € 13.04.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
012/2022 Na základe Vášho návrhu si u Vás objednávame rozšírenie funkcionality zverejňovania údajov OvZP o synchronizáciu zverejňovaných zmlúv s Centrálnym registrom zmlúv (CRZ) v zmysle existujúcej Servisnej zmluvy č. SPIN 283-2007/S/OvZP (Príloha č. 2 - Cenník s Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 0,00 € 01.04.2022 01.04.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0257 náhradné diely k čerpadlu SIGMA Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SLOVPOL SK s.r.o. 36831557 408,00 € 15.08.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0320 náhradné diely pre pásovú pílu na kov BOMAR STG 230G Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 LEGNEX SLOVAKIA s.r.o. 50699393 206,52 € 24.10.2022 10.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0216 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 151,91 € 30.06.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0262 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 7,66 € 30.08.2022 26.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0265 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 23,51 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0301 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 265,49 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0338 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 229,86 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0404 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 4,76 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0370 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 199,89 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0028 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 53,32 € 31.01.2022 13.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0087 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 43,68 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0055 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 47,57 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0101 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 152,28 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0142 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 105,71 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0182 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 63,50 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0195 nová registratúrna pečiatka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Igor Girmala - GiCoS 33261903 31,00 € 08.06.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0004 nové verzie mzdového programu MAGMA - I. štvrťrok 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »