DFP/22/0088 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
116,04 € |
22.11.2022 |
|
|
05.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0103 |
preprava prázdnych fliaš na technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
16,08 € |
31.12.2022 |
|
|
08.02.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0001 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
72,35 € |
21.01.2022 |
|
|
02.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0004 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
143,82 € |
27.01.2022 |
|
|
08.03.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0023 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
18.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0021 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
104,33 € |
11.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0033 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0026 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
139,25 € |
31.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0025 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
28.03.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0041 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
40,38 € |
29.04.2022 |
|
|
30.05.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFP/22/0047 |
technické plyny - zváracia škola |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
80,03 € |
20.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
042/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Slovenčina trochu inak" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uve |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
039/2022 |
Objednávame si u Vás dodávku tovaru na rozvoj krúžku "Angličtina netradične" podľa rozpisu uvedeného v prílohe.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uved |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
0,00 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0387 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
49,20 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0386 |
materiál určený pre vzdelávacie poukazy |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Panta Rhei, s.r.o. |
31443923 |
|
24,90 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
EPI Právny systém Medium - ročný prístup |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
804,96 € |
26.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
povrchová úprava 5 ks kovových plotových dielcov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Elektrovod Slovakia, s.r.o. |
31615317 |
|
170,57 € |
04.05.2022 |
|
|
03.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
016/2022 |
Objednávame si u Vás skartáciu dokumentov.
Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky služieb obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
0,00 € |
20.04.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing. Igor Šesták |
riaditeľ školy |
Objednávka |
DFB/22/0121 |
skartácia dokumentov |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KERGOL J.P., spol. s r.o. |
31684807 |
|
60,00 € |
28.04.2022 |
|
|
02.06.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0290 |
pracovné odevy, obuv |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 011,79 € |
30.09.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |