Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0086 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0055 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 47,57 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0049 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0101 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 152,28 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0125 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0142 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 105,71 € 30.04.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0202 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 27.06.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0182 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 63,50 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0404 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 4,76 € 31.12.2022 14.02.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0370 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 199,89 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0198 aSc Agenda Komplet SŠ 2023 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 aSc Applied Software Consultants, s.r.o 31361161 559,00 € 13.06.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0064 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 154,19 € 20.07.2022 07.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
363405657 Zmluva o dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas k.s. 31373861 Stavebné práce, opravárenské práce 61,20 € 31.08.2022 14.09.2022 31.07.2023 13.09.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
363405656 Zmluva dlhodobom nájme fliaš na technické plyny Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas k.s. 31373861 Nájmy a prenájmy 489,60 € 31.08.2022 14.09.2022 31.07.2023 13.09.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
DFP/22/0072 dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 62,88 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0071 dlhodobý prenájom fliaš technických plynov (8/2022 - 7/2023) - ZŠ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 491,28 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0075 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 203,88 € 16.09.2022 20.10.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0097 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 82,72 € 09.12.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0095 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 82,73 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0089 technické plyny - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Linde Gas s.r.o. 31373861 49,40 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »