Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0248 telefónne poplatky 7/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.07.2022 13.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0074 telefónne poplatky 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 55,02 € 31.08.2022 29.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0275 telefónne poplatky 8/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,56 € 31.08.2022 30.09.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0082 telefónne poplatky 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,20 € 30.09.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0305 telefónne poplatky 9/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 161,30 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0087 telefónne poplatky 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,20 € 31.10.2022 03.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0339 telefónne poplatky 10/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0096 telefónne poplatky 11/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 42,20 € 30.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0050 inzercia v Zlatých stránkach Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 MEDIATEL spol. s r.o. 35859415 358,80 € 28.02.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
004/2022 Objednávame si u Vás 9 leteniek KSC-FCO-KSC (30.4.2022 - 14.5.2022) a jednej letenky FCO-KSC (14.5.2022). Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 0,00 € 03.03.2022 04.03.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFE/22/0005 letenky - Taliansko (30.4.2022 - 14.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 2 990,11 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0004 letenky - Španielsko (24.4.2022 - 1.5.2022) / ERASMUS+ Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 pelicantravel.com s.r.o. 35897821 3 978,90 € 03.03.2022 11.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0015 ročné predplatné ŠKOLA r. 2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. 35908718 26,00 € 24.01.2022 07.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0014 poplatok za pripojenie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 216,36 € 24.01.2022 10.02.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0041 dobropis - poplatok za pripojenie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SPP - distribúcia, a.s. 35910739 -216,36 € 08.02.2022 17.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0043 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 90,30 € 11.02.2022 14.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0150 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 131,70 € 06.05.2022 07.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0230 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 145,27 € 13.07.2022 10.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0351 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 136,50 € 25.11.2022 05.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0050 poplatok za internet 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra