Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0391 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL 32683219 107,76 € 21.12.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0195 nová registratúrna pečiatka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Igor Girmala - GiCoS 33261903 31,00 € 08.06.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0206 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 54,25 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0228 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 64,91 € 19.07.2022 19.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0078 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 8,00 € 30.09.2022 02.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0294 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 29,69 € 30.09.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0332 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 62,15 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0331 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 12,82 € 31.10.2022 13.12.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0023 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 94,00 € 31.01.2022 10.03.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0056 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 73,81 € 28.02.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0092 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 24,85 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0117 konvice, variče, režijný materiál (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 178,07 € 13.04.2022 13.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0131 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 115,00 € 30.04.2022 03.06.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0170 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 211,81 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0361 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 142,45 € 30.11.2022 13.01.2023 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFE/22/0012 jazykový kurz v Chorvátsku (8.8.2022 - 19.8.2022) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Inicijativa - centar za edukaciju 999 3 200,00 € 07.06.2022 11.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
037/2022 Objednávame si u Vás edukačné publikácie. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Internet-Handel s.r.o. 24141828 0,00 € 13.10.2022 19.10.2022 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
DFB/22/0318 edukačné publikácie Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Internet-Handel s.r.o. 24141828 831,14 € 20.10.2022 11.11.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0193 toner (zborovňa) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 203,52 € 06.06.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0208 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 31,99 € 30.06.2022 09.08.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »