DFB/22/0234 |
celodenná strava 6/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
1 280,00 € |
15.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0227 |
oprava výťahových dverí po rozbití bezpečnostného skla |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
216,60 € |
08.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
publikácia Poradca 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
|
36,00 € |
01.02.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0229 |
ročný poplatok |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
168,00 € |
18.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0224 |
servisné práce 7-9/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
08.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0214 |
telekomunikačné služby 6/2022 - VÚC NET |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0213 |
telefónne poplatky 6/2022 - pevná linka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
51,25 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0218 |
vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
481,12 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0223 |
nové verzie mzdového programu MAGMA - III. štvrťrok 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
07.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0215 |
telefónne poplatky 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,54 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0212 |
prenájom multifunkčného športového stola 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
BeneSport consulting s. r. o. |
52141039 |
|
60,00 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0230 |
kancelársky papier |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
|
145,27 € |
13.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0219 |
celodenná strava 6/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
23 437,00 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0231 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
112,49 € |
13.07.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0216 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
151,91 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0209 |
spotreba plynu 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 000,10 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0211 |
spotreba elektrickej energie 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
235,52 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0210 |
spotreba elektrickej energie 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 365,70 € |
30.06.2022 |
|
|
10.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0226 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 088,35 € |
08.07.2022 |
|
|
16.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0225 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Juraj Palík |
14322234 |
|
36,10 € |
08.07.2022 |
|
|
17.08.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |