Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0080 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 EKOfence, s. r. o. 44512031 9,78 € 17.03.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0081 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 149,34 € 18.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0082 materiál určený pre maturitné skúšky Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 CERATIZIT Slovenská republika s.r.o. 50792521 150,11 € 21.03.2022 18.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0083 vešiaky (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KONDELA s.r.o. 36409154 57,00 € 24.03.2022 20.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0084 počítače - 2 ks Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 trade technology s.r.o. 47594845 368,00 € 24.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0085 vodné, stočné Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 524,80 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0086 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0087 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 43,68 € 28.03.2022 14.04.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0088 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. 36498548 134,03 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0089 online školenie dňa 30.3.2022 - Nové FIN výkazy platné od 1.1.2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0090 systémová podpora MAGMA 1-3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0091 vývoz plastového odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 18,00 € 31.03.2022 11.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0092 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ing. Pavol Vaľovčin - UNITECH 35341033 24,85 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0093 pranie posteľného prádla (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Richard Hrunený ČISTIAREŇ - PRÁČOVŇA 44018479 668,23 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0094 celodenná strava (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 36 914,87 € 31.03.2022 02.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0095 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 21,01 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0096 spotreba elektrickej energie 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 2 461,87 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0097 spotreba elektrickej energie 3/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 360,16 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0098 čistiace prostriedky a hygienické potreby (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 DMJ MARKET s.r.o. 36490661 546,79 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0099 telefónne poplatky 3/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 50,94 € 31.03.2022 12.05.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »