DFB/22/0060 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
1 325,46 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
spotreba elektrickej energie 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
|
256,30 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
spotreba plynu 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
6 811,96 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0063 |
telefónne poplatky 2/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
154,00 € |
28.02.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0064 |
online školenie "Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených obcou a VÚC v roku 2022" dňa 15.3.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
78,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
výkon zodpovednej osoby 3/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
spotreba plynu 3/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
23,00 € |
02.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0067 |
matrace - ubytovanie (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
MITRU, s.r.o. |
47488565 |
|
3 060,00 € |
02.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0068 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
17,54 € |
02.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
EKOfence, s. r. o. |
44512031 |
|
96,14 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0070 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
204,74 € |
04.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
režijný materiál + brúsenie |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
10,80 € |
07.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0072 |
materiál určený pre výpočtovú techniku |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
3soft Vranov, s.r.o |
36448931 |
|
154,00 € |
07.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
práčka WHIRLPOOL FFB 8458 BV EE (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Sarik - ELSATEX |
10804692 |
|
449,00 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
paplóny, vankúše, posteľná bielizeň (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Praktik Textil s.r.o. |
44491191 |
|
2 332,44 € |
09.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0075 |
miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady r. 2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Mesto Vranov nad Topľou |
00332933 |
|
2 059,20 € |
09.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0076 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 816,22 € |
09.03.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0077 |
tlačivá |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
116,12 € |
08.03.2022 |
|
|
14.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0078 |
materiál - cvičné práce |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. František Uhal AGENTÚRA UHAL |
32683219 |
|
244,48 € |
11.03.2022 |
|
|
18.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0079 |
vykonanie dezinsekcie v ubytovacej časti SOŠD (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Miroslav Dzurik |
41390202 |
|
637,20 € |
11.03.2022 |
|
|
20.04.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |