DFB/22/0180 |
vývoz odpadu (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Marius Pedersen, a.s. |
34115901 |
|
78,34 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0181 |
celodenná strava 5/2022 (ukrajinskí utečenci) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Martin Žec |
46294384 |
|
30 199,00 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0182 |
nákup PHM |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
SHELL Slovakia, s.r.o. |
31361081 |
|
63,50 € |
31.05.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0183 |
telefónne poplatky 5/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
150,50 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0184 |
práce na kanalizačnom potrubí (pri splaškárni) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
VT-SLUŽBY s.r.o. |
52118975 |
|
790,80 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
KAS plus s.r.o. |
45669767 |
|
28,26 € |
31.05.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0186 |
webinár Mzdová účtovníčka v II. Q roku 2022 dňa 16.6.2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
39,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
výkon zodpovednej osoby 6/2022 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
režijný materiál |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOMO interier s.r.o. |
53873149 |
|
23,89 € |
01.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
spotreba plynu 6/2022 - maloodber |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
10,00 € |
02.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
678,85 € |
03.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0191 |
výmena čelného skla - Š-OCTAVIA |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Soffy Motors, spol. s r. o. |
36444219 |
|
214,76 € |
03.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
materiál určený pre zákazkovú výrobu |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ján Kaščák - INNA |
35345101 |
|
30,90 € |
06.06.2022 |
|
|
06.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
toner (zborovňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Iveta Sokolová - OPTIMA |
33634319 |
|
203,52 € |
06.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
stravné lístky |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
3 962,12 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
nová registratúrna pečiatka |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Ing. Igor Girmala - GiCoS |
33261903 |
|
31,00 € |
08.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
hasiaci prístroj (archív) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
Jozef Hurný |
17294797 |
|
43,20 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
tlačivá (dobropis) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
|
-43,13 € |
10.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0198 |
aSc Agenda Komplet SŠ 2023 |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
aSc Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
559,00 € |
13.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |
DFB/22/0199 |
dodanie a montáž - retiazkový pohon 230 V + nožnice sklopného okna (telocvičňa) |
Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou |
37942492 |
OKNA MARTIN TRADE s.r.o. |
44993943 |
|
906,00 € |
14.06.2022 |
|
|
07.07.2022 |
Ing.Anna Bujková |
|
Faktúra |