Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFP/24/0005 telefónne poplatky 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 14,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0007 poplatok za internet 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0003 servis výťahov 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFP/24/0004 činnosť zváračskej školy 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 PRVÁ ZVÁRAČSKÁ, a.s. 35805609 212,40 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0018 kancelársky papier Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Lyreco CE, SE 35958120 89,70 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0019 materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 204,60 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0015 materiál určený pre zákazkovú výrobu (Ministerstvo školstva SR) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 JAF HOLZ Slovakia, s.r.o 35718986 148,99 € 31.01.2024 11.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0029 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 459,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0028 spotreba elektrickej energie 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 849,76 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0027 telefónne poplatky 1/2024 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 160,95 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0025 telekomunikačné služby 1/2024 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0024 telefónne poplatky 1/2024 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 48,31 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0026 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 57,78 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0020 autopotreby (PEUGEOT Boxer) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Vladimír Tabaka AUTOCENTRAL 33273405 170,00 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0021 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Iveta Sokolová - OPTIMA 33634319 17,53 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0022 vývoz odpadu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Marius Pedersen, a.s. 34115901 30,60 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
DFB/24/0023 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ELA VRANOV s.r.o 36445835 19,40 € 31.01.2024 14.03.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Faktúra
2024 Kolektívna zmluva Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku pri SOŠ drevárskej vo Vranove n.T. Iné 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 31.01.2025 30.01.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Zmluva
007/2024 Objednávame si u Vás dodanie Vášho sortimentu tovaru podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Mgr. Erik Sokoľ - eRKa 54737494 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
008/2024 Objednávame si u Vás dodávku tonerov podľa nášho výberu pre rok 2024. Žiadame Vás, aby Vami vyhotovený daňový doklad pri fakturácii dodávky tovaru obsahoval všetky naše identifikačné údaje (IČO, DIČ, IČ DPH) uvedené v tejto objednávke. Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ALDA Vranov n. T., s.r.o. 36463116 0,00 € 30.01.2024 01.02.2024 Ing. Igor Šesták riaditeľ školy Objednávka
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »