Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0171 prenájom multifunkčného športového stola 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 BeneSport consulting s. r. o. 52141039 60,00 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0181 celodenná strava 5/2022 (ukrajinskí utečenci) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Martin Žec 46294384 30 199,00 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0182 nákup PHM Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 63,50 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0168 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ján Kaščák - INNA 35345101 186,59 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0167 poplatok za kartu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 SHELL Slovakia, s.r.o. 31361081 1,15 € 31.05.2022 06.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0185 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 KAS plus s.r.o. 45669767 28,26 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0179 spotreba elektrickej energie 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 333,46 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0178 spotreba elektrickej energie 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Energie2, a.s. 46113177 1 611,66 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0176 telekomunikačné služby 5/2022 - VÚC NET Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0175 telefónne poplatky 5/2022 - pevná linka Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovak Telekom, a.s. 35763469 53,69 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0183 telefónne poplatky 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 150,50 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0184 práce na kanalizačnom potrubí (pri splaškárni) Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 VT-SLUŽBY s.r.o. 52118975 790,80 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0172 spotreba plynu 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 2 262,67 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFB/22/0169 materiál určený pre zákazkovú výrobu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 44,90 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0051 režijný materiál Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Ondřej Fober - FOBER 34331956 70,34 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0049 materiál - zváracia škola Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 UNIMONT - VMS, s. r. o. 36478067 400,87 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0050 poplatok za internet 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 ANTIK Telecom s.r.o. 36191400 72,00 € 31.05.2022 07.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0055 telefónne poplatky 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 O2 Slovakia, s.r.o. 35848863 57,80 € 31.05.2022 08.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0054 výmena výťahového rozvádzača na výťahu Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 4 020,00 € 31.05.2022 08.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra
DFP/22/0053 servis výťahov 5/2022 Stredná odborná škola drevárska Vranov nad Topľou 37942492 Výťahy Michalovce, s.r.o. 36597449 43,50 € 31.05.2022 08.07.2022 Ing.Anna Bujková Faktúra