Železiarstvo Poprad, s.r.o.


Informácie
  • Názov: Železiarstvo Poprad, s.r.o.
  • IČO: 47058820
  • Adresa: Moyzesova 4978/1A, 058 01 Poprad

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0214-43/2023 Ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 437,93 € 08.06.2023 03.07.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43230563 ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 437,93 € 20.06.2023 12.07.2023 Faktúra
0116-R43/2023 nabíjačka a akumulátor pre vysávač Makyta DCL 501 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 439,80 € 18.08.2023 22.08.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SUC PSK Objednávka
43230816 pracovný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 439,80 € 24.08.2023 21.09.2023 Faktúra
0034-R43/2023 Dielenský materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 539,16 € 23.03.2023 18.04.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
43230258 pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 539,16 € 30.03.2023 25.04.2023 Faktúra
43230710 stavebný, ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 541,87 € 31.07.2023 16.08.2023 Faktúra
0251-43/2023 Stavebný materiál, meracie kolliesko, pásmo Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 541,87 € 19.07.2023 15.08.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0145-43/2023 prevádzkové náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 544,28 € 20.04.2023 28.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
43230380 pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 544,28 € 09.05.2023 29.05.2023 Faktúra
0236-R43/2023 píla a pilové listy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 559,80 € 21.12.2023 22.12.2023 Ing. Marcel Horváth riaditeľ SUC PSK Objednávka
43240014 ručné elektromechanické náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 559,80 € 11.01.2024 31.01.2024 Faktúra
0282-43/2023 Stavebný materiál - mostná údržba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 576,61 € 16.08.2023 19.09.2023 Ing. Marcel Polomský pblastný riaditeľ Objednávka
43230824 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 576,61 € 25.08.2023 21.09.2023 Faktúra
43221278 spojovací materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 688,29 € 21.12.2022 02.01.2023 Faktúra
0039-R43/2023 Oceľové lano Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 710,10 € 31.03.2023 31.03.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
43230303 Oceľové laná Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 710,10 € 12.04.2023 10.05.2023 Faktúra
43220908 pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 765,79 € 14.09.2022 04.10.2022 Faktúra
0067-R43/2023 Páskovacie zariadenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 840,41 € 17.05.2023 17.05.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
43230459 sada na balenie oceľovou páskou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železiarstvo Poprad, s.r.o. 47058820 840,41 € 29.05.2023 20.06.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »