ALNA SK s.r.o.


Informácie
  • Názov: ALNA SK s.r.o.
  • IČO: 46790284
  • Adresa: Sov.Hrdinov 2256/118, 089 01 Svidník

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
46210547 Stavebný a ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 143,44 € 31.08.2021 28.09.2021 Faktúra
46200551 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 150,62 € 22.09.2020 13.10.2020 Faktúra
0085-46/2021 Vodoinštalačný, stavebný materiál, náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 152,80 € 08.04.2021 18.04.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46210215 Stavebný, vodoinštalačný, ost.materiál, prev.náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 152,80 € 13.04.2021 22.04.2021 Faktúra
0081-46/2021 Elektroinštalačný a ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 156,30 € 31.03.2021 10.04.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46210184 Elektroinštalačný a ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 156,30 € 31.03.2021 29.04.2021 Faktúra
46220067 ND, pracovné náradie, ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 159,10 € 07.02.2022 28.02.2022 Faktúra
0026-46/2022 Ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 159,10 € 03.02.2022 17.03.2022 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46200753 Elektroinštalačný, ost.mat.,ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 162,40 € 19.11.2020 08.12.2020 Faktúra
46210598 Čerpanie SF - vecné dary (Deň zdravia) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 169,40 € 20.09.2021 07.10.2021 Faktúra
0243-46/2021 Čerpanie SF - vecné dary (Deň zdravia) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 169,40 € 10.09.2021 14.10.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
0113-46/2022 Elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 173,70 € 13.04.2022 11.05.2022 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46220223 Čistiaci a elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 173,70 € 26.04.2022 21.05.2022 Faktúra
0296-46/2021 Utierky do zásobníka, čist. a dezinfekčný, ost. materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 178,10 € 26.10.2021 10.11.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46210709 Utierky do zásobníka, čistiaci a dezinfekčný, ost. materiál, konvica Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 178,10 € 29.10.2021 16.11.2021 Faktúra
0041-46/2022 Čistiaci a dezinfekčný materiál, ostatný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 179,70 € 14.02.2022 17.03.2022 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46220085 Utierky do zásobníka, vrecia do vysávača Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 179,70 € 28.02.2022 22.03.2022 Faktúra
46200746 Stavebný, elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 182,70 € 18.11.2020 02.12.2020 Faktúra
0040-46/2021 Elektroinštalačný a ost. materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 186,30 € 16.02.2021 02.03.2021 Ing. Milan Cocuľa Oblastný riaditeľ Objednávka
46210112 Elektroinštalačný a ost. materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 186,30 € 26.02.2021 23.03.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »