Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47210550 | elektrická energia Vranov nad Topľou | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 491,83 € | 06.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
41220526 | elektrina 09/2022 Bardejov vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 490,63 € | 06.10.2022 | 15.10.2022 | Faktúra | |||||
46220672 | Elektrina Svidník 10/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 489,14 € | 08.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
43221217 | elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 488,82 € | 02.12.2022 | 17.12.2022 | Faktúra | |||||
46210204 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 486,66 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
47220323 | Elektrická energia - vyučtovanie Vranov nad Topľou, Čemernianská | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 486,18 € | 11.07.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
41210176 | elektrina 03/2021 Bardejov vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 485,95 € | 07.04.2021 | 29.04.2021 | Faktúra | |||||
43211128 | Elektrina-vyúčt. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 481,99 € | 04.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
42210275 | El.energia 4/2021 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 479,65 € | 05.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra | |||||
44220268 | spotreba 3/2022-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 478,34 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
46210802 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 478,04 € | 03.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
45220589 | Elektrická energia SL september 2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 476,59 € | 30.09.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
43220117 | vyúčt. elektriny za 01/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 472,24 € | 07.02.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
42220631 | El.energia 9/2022 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 472,14 € | 06.10.2022 | 19.10.2022 | Faktúra | |||||
41210746 | elektrina 10/2021 Bardejov vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 470,68 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
42210777 | El.energia 10/2021 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 444,22 € | 05.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
46220339 | Elektrina Svidník 05/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 441,06 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
42220352 | El.energia 5/2022 - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 439,43 € | 10.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
43221326 | elektrina vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 438,02 € | 31.12.2022 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
43210444 | Elektrika vyúčtovanie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 436,93 € | 06.05.2021 | 31.05.2021 | Faktúra |