Energie2,a.s.
Informácie
- Názov: Energie2,a.s.
- IČO: 46113177
- Adresa: Lazaretská , 811 08 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46210081 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
46210080 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210062 | elektrina | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210061 | elektrina 02/2021 Becherov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
42210072 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210060 | elektrina 02/2021 Nižná Polianka preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210059 | elektrina 02/2021 Sveržov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
46210079 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210058 | elektrina 02/2021 Kurov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210057 | elektrina 02/2021 Kľušov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210056 | elektrina 02/2021 Bardejov preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
46210078 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 5,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
42210071 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210055 | elektrina 02/2021 Smilno preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
46210077 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
42210070 | El.energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 7,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210054 | elektrina 02/2021 Obručné preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 8,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210053 | elektrina 02/2021 Fijaš preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 9,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
41210052 | elektrina 02/2021 Giraltovce preddavková platba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 30,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
46210076 | Elektrická energia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Energie2,a.s. | 46113177 | 37,00 € | 11.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra |