SPAREX SK, spol. s r. o.
Informácie
- Názov: SPAREX SK, spol. s r. o.
- IČO: 45282722
- Adresa: Horné Ozorovce 298, 957 03 Bánovce nad Bebravou
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43250218 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 566,23 € | 20.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
43250208 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 49,40 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
45250107 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 338,94 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
46250080 | ND SK456AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 393,50 € | 06.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
46250079 | ND SK456 AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 63,59 € | 06.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
43250172 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 612,72 € | 06.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
43250171 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 864,79 € | 06.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
42250086 | Náhradné diely | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 1 865,20 € | 05.03.2025 | 28.03.2025 | Faktúra | |||||
45250077 | ND na SL293AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 2 978,94 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
0035-R43/2025 | Servisná prehliadka | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 3 501,98 € | 25.03.2025 | 26.03.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
43250135 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 146,64 € | 28.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
44250102 | ND | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 259,32 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
43250130 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 475,86 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
43250129 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 216,31 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
43250127 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 388,43 € | 25.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
46250061 | ND SK 361 AF | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 2 844,06 € | 19.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
45250056 | ND na SL293AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 1 689,91 € | 18.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
46250052 | ND SK 069 AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 77,32 € | 17.02.2025 | 11.03.2025 | Faktúra | |||||
43250114 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 862,28 € | 20.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra | |||||
43250099 | náhradný diel | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | SPAREX SK, spol. s r. o. | 45282722 | 670,65 € | 14.02.2025 | 10.03.2025 | Faktúra |