PLUTKO, s.r.o.
Informácie
- Názov: PLUTKO, s.r.o.
- IČO: 36580040
- Adresa: Priemyselná 27, 07101 MICHALOVCE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0016-R43/2025 | Osadenie a montáž DZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 1 845,00 € | 29.01.2025 | 31.01.2025 | Ing. Marcel Horváth | generálny riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
43250131 | dopravné značky + prísluš. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 4 388,64 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
43250132 | Osadenie a montáž DZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 1 845,00 € | 26.02.2025 | 21.03.2025 | Faktúra | |||||
46250085 | ZDZ - Dopravné značky 4621 Svidník | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 18 606,95 € | 05.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
45250085 | ZDZ SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 6 445,20 € | 12.03.2025 | 27.03.2025 | Faktúra | |||||
43250177 | dopravné zrkadlo+prísluš. | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 365,31 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
43250178 | DZ+príslušenstvo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 799,01 € | 10.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
47250085 | ZDZ I/18 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 2 372,67 € | 03.03.2025 | 31.03.2025 | Faktúra | |||||
43250204 | Dopravné značky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 558,42 € | 17.03.2025 | 01.04.2025 | Faktúra | |||||
47250106 | ZDZ s príslušenstvom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 20 683,68 € | 19.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
43250237 | Dopravné značky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 264,20 € | 27.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
43250247 | dopravné značky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 1 342,79 € | 31.03.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
44250231 | zvislé dopravné značky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 5 041,28 € | 25.03.2025 | 17.04.2025 | Faktúra | |||||
43250265 | Informačná tabuľa | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 2 361,60 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
45250148 | ZDZ (na III/3171 Šambron) | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 295,20 € | 04.04.2025 | 29.04.2025 | Faktúra | |||||
47250156 | ZDZ s príslušenstvom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 73,80 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
47250157 | DZ - priepust P18372 na ceste II/556 - havarijný stav | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 7 784,92 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Faktúra | |||||
42250176 | Zvislé dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 209,10 € | 17.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
42250177 | Zvislé dopravné značenie vrátane príslušenstva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 44 005,46 € | 17.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
43250323 | dopravná značka s príslušenstvom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PLUTKO, s.r.o. | 36580040 | 1 079,94 € | 25.04.2025 | 15.05.2025 | Faktúra |