MOVIR, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MOVIR, s.r.o.
  • IČO: 36505862
  • Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44230924 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 399,16 € 29.09.2023 24.10.2023 Faktúra
44220971 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 399,52 € 25.10.2022 25.11.2022 Faktúra
44220985 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 400,38 € 25.10.2022 11.11.2022 Faktúra
0328-44/2022 Pracovné náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 400,38 € 03.10.2022 03.12.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0101-44/2023 Spojovací materiál a náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 405,24 € 12.04.2023 04.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0285-44/2022 Stavebný materiál: Oprava ríms na moste M3304 Most cez potok Brezová Hôrka za obcou Lučina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 411,90 € 02.09.2022 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44220865 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 415,04 € 30.09.2022 27.10.2022 Faktúra
0315-44/2022 Pracovné náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 415,04 € 20.09.2022 05.05.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0028-44/2024 Elektroinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 416,28 € 29.01.2024 15.02.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44240058 elektroinštalačný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 416,28 € 01.02.2024 08.03.2024 Faktúra
0377-44/2023 Náradie a nástroje pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 418,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44231222 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 418,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Faktúra
0271-44/2022 Stavebný materiál na opravu ríms na moste M3304 za obcou Lučiná Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 423,25 € 19.08.2022 17.09.2022 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0141-R43/2023 Postrekovač buriny 60L Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 498,00 € 21.09.2023 26.09.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník pre prevádzku Objednávka
43231104 Postrekovač buriny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 498,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
48230202 Pracovné náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 515,00 € 13.06.2023 19.06.2023 Faktúra
44211302 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 529,09 € 14.12.2021 25.12.2021 Faktúra
0232-R44/2021 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 529,10 € 09.12.2021 15.12.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0135-R44/2021 Náhradné diely a náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 543,90 € 13.08.2021 17.08.2021 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
44210882 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 543,90 € 10.09.2021 05.10.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »