MOVIR, s.r.o.


Informácie
  • Názov: MOVIR, s.r.o.
  • IČO: 36505862
  • Adresa: Pionierska 8, 08005 PREŠOV

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44240031 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 266,26 € 26.01.2024 08.02.2024 Faktúra
44240032 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 378,85 € 26.01.2024 23.02.2024 Faktúra
0015-44/2024 Príslušenstvo pre vŕtacie kladivo BOSCH GBH 5-40 SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 266,26 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0012-44/2024 Spojovací a vodoinštalačný materiál pre SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 264,04 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0013-44/2024 Náradie a nástroje pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 378,85 € 22.01.2024 15.02.2024 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44231275 stavebný materiál na opravu priepustov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 867,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
44231272 stavebný materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 931,40 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
47230811 armovací lis Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 2 500,00 € 12.12.2023 22.12.2023 Faktúra
44231236 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 730,80 € 04.12.2023 21.12.2023 Faktúra
44231222 náradie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 418,00 € 30.11.2023 18.12.2023 Faktúra
0405-44/2023 Pracovné náradie pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 730,80 € 28.11.2023 18.12.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
0388-44/2023 Stavebný materiál na opravu mostov SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 931,41 € 21.11.2023 23.11.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44231177 stavebný materiál na opravu mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 1 435,48 € 20.11.2023 06.12.2023 Faktúra
0377-44/2023 Náradie a nástroje pre dielňu SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 418,00 € 14.11.2023 23.11.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
44231127 olej motorový Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 149,16 € 10.11.2023 06.12.2023 Faktúra
44231111 materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 243,60 € 09.11.2023 20.11.2023 Faktúra
47230739 malá mechanizácia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 4 800,00 € 09.11.2023 22.11.2023 Faktúra
43231104 Postrekovač buriny Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 498,00 € 31.10.2023 14.11.2023 Faktúra
0342-44/2023 Oleje a mazivá pre profesionálne krovinorezy SUC PSK, oblasť Prešov podľa prílohy č.1 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 149,16 € 24.10.2023 23.11.2023 Ing. Jaroslav Humeník oblastný riaditeľ Objednávka
46230602 D0771 - Malá mechanizácia - Tlakový elektrický čistič HDS 8/18-4C, Pojazdné hlinikové lešenie stabilo krause10-8,4 m Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOVIR, s.r.o. 36505862 7 500,00 € 23.10.2023 15.11.2023 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »