Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.
  • IČO: 36500968
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
43240053 Stočné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 -4 627,52 € 23.01.2024 02.02.2024 Faktúra
45240032 Vodné, stočné ZS SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 110,60 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
45240031 Vodné, stočné AB SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 749,10 € 06.02.2024 15.02.2024 Faktúra
43240122 vodne + stočne, zražky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 289,85 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
48240041 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 42,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
48240059 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 84,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
43240181 vodné, stočné, zrážky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 4 033,45 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
45240096 Vodné, stočné AB SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 595,63 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
45240097 Vodné, stočné ZS SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 83,70 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
45240114 Vodné, stočné -SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 137,50 € 19.03.2024 29.03.2024 Faktúra
45240118 Vodné ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 27,36 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
43240268 vodné, stočné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 149,46 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
45240134 Vodné, stočné ZS SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 86,69 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
45240135 Vodné, stočné AB SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 454,49 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
43240286 vodné, stočné, zrážková voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 760,41 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
43240335 Zrážková voda z ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 238,98 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
45240153 Stočné - zrážková voda SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 707,35 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
45240157 Stočné - zrážková voda Vyšné Ružbachy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 902,40 € 05.04.2024 20.04.2024 Faktúra
45240158 Stočné - zrážková vodaPodolínec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 210,59 € 05.04.2024 20.04.2024 Faktúra
43240306 Zrážková voda z ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 632,03 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »