Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.


Informácie
  • Názov: Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s.
  • IČO: 36500968
  • Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45240197 Vodné, stočné AB SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 533,10 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
45240198 Vodné, stočné ZS SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 44,84 € 06.05.2024 16.05.2024 Faktúra
43240335 Zrážková voda z ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 238,98 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
43240314 Zrážková voda z ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 5 293,24 € 08.04.2024 20.04.2024 Faktúra
45240157 Stočné - zrážková voda Vyšné Ružbachy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 902,40 € 05.04.2024 20.04.2024 Faktúra
45240158 Stočné - zrážková vodaPodolínec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 210,59 € 05.04.2024 20.04.2024 Faktúra
45240153 Stočné - zrážková voda SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 707,35 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
43240306 Zrážková voda z ciest Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 632,03 € 04.04.2024 20.04.2024 Faktúra
45240134 Vodné, stočné ZS SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 86,69 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
45240135 Vodné, stočné AB SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 454,49 € 03.04.2024 10.04.2024 Faktúra
43240286 vodné, stočné, zrážková voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 1 760,41 € 28.03.2024 17.04.2024 Faktúra
43240268 vodné, stočné Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 149,46 € 25.03.2024 06.04.2024 Faktúra
45240118 Vodné ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 27,36 € 21.03.2024 29.03.2024 Faktúra
45240114 Vodné, stočné -SSV Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 137,50 € 19.03.2024 29.03.2024 Faktúra
48240059 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 84,00 € 08.03.2024 15.03.2024 Faktúra
45240096 Vodné, stočné AB SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 595,63 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
45240097 Vodné, stočné ZS SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 83,70 € 08.03.2024 20.03.2024 Faktúra
43240181 vodné, stočné, zrážky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 4 033,45 € 05.03.2024 20.03.2024 Faktúra
48240041 Vyjadrenie k existencii sietí Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 42,00 € 26.02.2024 13.03.2024 Faktúra
43240122 vodne + stočne, zražky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 289,85 € 12.02.2024 23.02.2024 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »