EKO-FBB spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: EKO-FBB spol. s r.o.
  • IČO: 36471950
  • Adresa: Lúčna 1055, 09303 VRANOV nad TOPĽOU

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
44250609 prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 05/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 05.06.2025 16.06.2025 Faktúra
47250225 prenájom nádrže na emulziu 5/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 04.06.2025 17.06.2025 Faktúra
46250280 Oprava bencalora Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 281,79 € 05.06.2025 27.06.2025 Faktúra
47250305 prenájom nádrže na emulziu 6/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 08.07.2025 25.07.2025 Faktúra
44250725 prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 06/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 04.07.2025 29.07.2025 Faktúra
47250356 prenájom nádrže na emulziu 7/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
44250871 prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 07/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 12.08.2025 01.09.2025 Faktúra
47250410 Prenájom nádrže na emulziu 8/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 31.08.2025 11.09.2025 Faktúra
44250974 prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 08/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 05.09.2025 22.09.2025 Faktúra
47250481 prenájom nádrže na emulziu 9/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 07.10.2025 14.10.2025 Faktúra
44251085 prenájom nádrže na emulziu-N.Šebastová 09/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 615,00 € 06.10.2025 15.10.2025 Faktúra
0065-R46/2025 Kalibrácia naftzovej nádrže Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 2 120,00 € 24.10.2025 24.10.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0031-R44/2024 čistenie a kontrola nádrže Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 638,40 € 15.04.2024 17.04.2024 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SUC PSK Objednávka
44240304 D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 69 149,64 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
44240305 D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 2 040,00 € 30.04.2024 14.05.2024 Faktúra
44240563 D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 288,00 € 27.06.2024 28.06.2024 Faktúra
44240564 D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské-nádrže na požiarnu a dažďovú vodu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 348,86 € 27.06.2024 28.06.2024 Faktúra
0077-R44/2024 čistenie nádrže na naftu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 696,72 € 10.07.2024 12.07.2024 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SUC PSK Objednávka
44240733 čistenie a tech.kontrola nádrže PHM-Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 638,40 € 12.08.2024 27.08.2024 Faktúra
44240820 čistenie a tech.kontrola nadyemnej nádrže na naftu-N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-FBB spol. s r.o. 36471950 696,72 € 06.09.2024 04.10.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 »