PIENSTAV - STK, s.r.o.
Informácie
- Názov: PIENSTAV - STK, s.r.o.
- IČO: 36458368
- Adresa: Levočská 27A/1373, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45220721 | TK na SL507YD | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 65,00 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
45220720 | TE a EK na SL642AA | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
45220761 | TK a EK SL293AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
45220748 | TK na SL332AC - opakovaná | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 35,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
45230015 | TK a EK na SL781BU | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
45230089 | TK SL565AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 45,00 € | 28.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
45230090 | TK a EK SL642AA | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
45230135 | TK a EK na SL969AO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 130,01 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
45230134 | TK a EK na SL562AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
45230138 | TK a EK SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
45230164 | TK a EK SL488AP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
45230163 | TK a EK SL565AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 194,99 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
45230212 | TK a EK SL461AY, SL567AL, skúška bŕzd SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 350,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
45230191 | Meranie bŕzd SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 50,00 € | 08.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
45230213 | TK a EK SL331AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 250,00 € | 24.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
45230240 | TK SL344AB opakovaná | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 50,00 € | 31.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
45230274 | TK a EK na SL823CC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
45230279 | TK a EK SL557AL, SL300AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 300,00 € | 16.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
45230315 | TK a EK SL343AB, SL025BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 300,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
45230358 | TK na SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 85,00 € | 19.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra |