PIENSTAV - STK, s.r.o.
Informácie
- Názov: PIENSTAV - STK, s.r.o.
- IČO: 36458368
- Adresa: Levočská 27A/1373, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0088-45/2021 | STK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 08.04.2021 | 05.05.2023 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
45200634 | STK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 120,00 € | 16.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
45230135 | TK a EK na SL969AO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 130,01 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
45220730 | TK a EK SL781BU | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 135,00 € | 07.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
45200753 | STK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 146,00 € | 14.12.2020 | 24.12.2020 | Faktúra | |||||
45220720 | TE a EK na SL642AA | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 30.11.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
45220761 | TK a EK SL293AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
45230090 | TK a EK SL642AA | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
45220416 | STK a EK SL823CC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 15.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
45230134 | TK a EK na SL562AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
45230138 | TK a EK SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
45230274 | TK a EK na SL823CC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra | |||||
45230433 | TK a EK SL717AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
45230501 | TK a EK na SL772BS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
45230519 | TK a EK na SL196AS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
45230583 | TK a EK na SL316BX | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
45230669 | TK na SL196AS + skúška bŕzd | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
45230502 | TK na SL344AB a skúška bŕzd | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 185,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
45230163 | TK a EK SL565AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 194,99 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
45230503 | TK a EK na SL332AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra |