PIENSTAV - STK, s.r.o.
Informácie
- Názov: PIENSTAV - STK, s.r.o.
- IČO: 36458368
- Adresa: Levočská 27A/1373, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45230471 | TK a EK na SL824BK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 08.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
45230135 | TK a EK na SL969AO | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 130,01 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
45210667 | TK a EK SL196AS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 21.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
45220761 | TK a EK SL293AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
45230715 | TK a EK SL293AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 06.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
45220360 | TK a EK SL300AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
45220323 | TK a EK SL331AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 31.05.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
45230213 | TK a EK SL331AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 250,00 € | 24.05.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
45220394 | TK a EK SL343AB, SL025BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 230,00 € | 30.06.2022 | 19.07.2022 | Faktúra | |||||
45230315 | TK a EK SL343AB, SL025BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 300,00 € | 30.06.2023 | 19.07.2023 | Faktúra | |||||
45230138 | TK a EK SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 12.04.2023 | 10.05.2023 | Faktúra | |||||
45220553 | TK a EK SL386BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 28.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
45230212 | TK a EK SL461AY, SL567AL, skúška bŕzd SL344AB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 350,00 € | 19.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
45230164 | TK a EK SL488AP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
45210678 | TK a EK SL503BP, SL734BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 230,00 € | 22.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
45220362 | TK a EK SL557AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
45230279 | TK a EK SL557AL, SL300AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 300,00 € | 16.06.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
45220361 | TK a EK SL565AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 22.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
45230163 | TK a EK SL565AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 194,99 € | 26.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
45220522 | TK a EK SL717AR | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra |