PIENSTAV - STK, s.r.o.
Informácie
- Názov: PIENSTAV - STK, s.r.o.
- IČO: 36458368
- Adresa: Levočská 27A/1373, 06401 STARÁ ĽUBOVŇA
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45220008 | TK - opakovaná SL300AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 35,00 € | 17.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
45220609 | TK a EK | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 599,95 € | 14.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
45230090 | TK a EK SL642AA | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 149,99 € | 13.03.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
45230434 | TK a EK - podľa rozpisu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 650,00 € | 14.08.2023 | 25.08.2023 | Faktúra | |||||
45230582 | TK a EK na SL102BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
45230519 | TK a EK na SL196AS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 30.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
45210744 | TK a EK na SL300AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 12.11.2021 | 23.11.2021 | Faktúra | |||||
45230583 | TK a EK na SL316BX | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 26.10.2023 | 31.10.2023 | Faktúra | |||||
45230503 | TK a EK na SL332AC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
45230670 | TK a EK na SL449BY M1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
45220280 | TK a EK na SL461AY, SL567AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 230,00 € | 17.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
45230540 | TK a EK na SL503BP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 250,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
45230134 | TK a EK na SL562AL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 06.04.2023 | 25.04.2023 | Faktúra | |||||
45220472 | TK a EK na SL624BB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 16.08.2022 | 03.09.2022 | Faktúra | |||||
45230668 | TK a EK na SL629BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 22.11.2023 | 01.12.2023 | Faktúra | |||||
45220478 | TK a EK na SL633BB | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 115,00 € | 22.08.2022 | 15.09.2022 | Faktúra | |||||
45230541 | TK a EK na SL734BY | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 200,00 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
45230501 | TK a EK na SL772BS | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 26.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
45230015 | TK a EK na SL781BU | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 100,00 € | 30.01.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
45230274 | TK a EK na SL823CC | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | PIENSTAV - STK, s.r.o. | 36458368 | 150,00 € | 16.06.2023 | 07.07.2023 | Faktúra |