DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.


Informácie
  • Názov: DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o.
  • IČO: 36391000
  • Adresa: Kálov 356, 01001 ŽILINA

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41220716 vrátenie stravných lístkov (199 ks, 5€) Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 -995,00 € 14.12.2022 02.01.2023 Faktúra
43221336 Vrátenie stravných lístkov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 -1 430,00 € 31.12.2022 21.01.2023 Faktúra
42230540 Stravovacie karty 9/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 145,09 € 25.08.2023 18.09.2023 Faktúra
42230457 Stravovacie karty 8/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 276,58 € 31.07.2023 18.08.2023 Faktúra
42230367 Stravovacie karty 7/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 986,20 € 30.06.2023 24.07.2023 Faktúra
42230264 Stravovacie karty 6/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 194,40 € 31.05.2023 14.06.2023 Faktúra
42230189 Stravovacie karty 5/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 203,36 € 27.04.2023 16.05.2023 Faktúra
42230129 Stravovacie karty 4/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 086,08 € 30.03.2023 25.04.2023 Faktúra
42230783 Stravovacie karty 12/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 204,86 € 30.11.2023 06.12.2023 Faktúra
42230700 Stravovacie karty 11/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 099,58 € 30.10.2023 07.11.2023 Faktúra
42230610 Stravovacie karty 10/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 093,73 € 29.09.2023 06.10.2023 Faktúra
42220851 Stravovacie karty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 188,06 € 28.12.2022 02.01.2023 Faktúra
42230023 Stravovacie karty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 045,29 € 30.01.2023 16.02.2023 Faktúra
42230074 Stravovacie karty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 198,26 € 24.02.2023 07.03.2023 Faktúra
0008-47/2021 Stravné poukážky pre oblasť Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 000,00 € 26.01.2021 08.02.2021 Ing. Michal Švábik odb. referent účtovníctva Objednávka
0040-47/2021 Stravné poukážky pre oblasť Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 000,00 € 18.02.2021 25.02.2021 Ing. Michal Švábik odborný referent účtovníctva Objednávka
0066-47/2021 Stravné poukážky pre oblasť Vranov n.T. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 5 000,00 € 18.03.2021 13.04.2021 Ing. Michal Švábik odborný referent účtovníctva Objednávka
41220498 stravné poukážky 10/2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 500,00 € 28.09.2022 11.10.2022 Faktúra
41220436 stravné poukážky 09/2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 000,00 € 25.08.2022 15.09.2022 Faktúra
41210931 stravné poukážky 01/2022 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 7 000,00 € 29.12.2021 31.12.2021 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 »