Makos, a.s.
Informácie
- Názov: Makos, a.s.
- IČO: 35920203
- Adresa: Mičkova 31, 08501 BARDEJOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46230237 | Minerálna voda + záloha PET | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 234,36 € | 31.05.2023 | 08.06.2023 | Faktúra | |||||
46220112 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 230,40 € | 09.03.2022 | 22.03.2022 | Faktúra | |||||
0049-46/2022 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 230,40 € | 23.02.2022 | 17.03.2022 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
46220344 | Plynová bomba | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 221,00 € | 10.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
0170-46/2022 | Propan butan 10 kg | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 221,00 € | 06.06.2022 | 30.06.2022 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0153-41/2021 | Pitný režim | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 215,64 € | 24.06.2021 | 25.06.2021 | Ing. Marián Matej | Poverený výkonom funkcie oblastného riaditeľa | Objednávka | |||
41210367 | minerálne vody | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 215,62 € | 25.06.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
0053-R46/2021 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 215,04 € | 13.07.2021 | 20.07.2021 | Ing. Stanislav Harčarík | Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK | Objednávka | |||
46210463 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 215,04 € | 15.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
0006-46/2022 | Plynová bomba 10 kg | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 202,90 € | 17.01.2022 | 17.03.2022 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0188-46/2021 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 153,60 € | 23.06.2021 | 04.08.2021 | Ing. Milan Cocuľa | Oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
46210399 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 153,60 € | 30.06.2021 | 20.07.2021 | Faktúra | |||||
41200478 | minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 152,06 € | 17.09.2020 | 10.10.2020 | Faktúra | |||||
41200416 | minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 152,06 € | 18.08.2020 | 17.09.2020 | Faktúra | |||||
41200284 | minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 152,06 € | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Faktúra | |||||
46200445 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 145,92 € | 04.08.2020 | 19.08.2020 | Faktúra | |||||
46200377 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 145,92 € | 14.07.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
46200334 | Minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 138,24 € | 29.06.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
46200752 | Technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 109,52 € | 19.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
41210623 | minerálna voda | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Makos, a.s. | 35920203 | 71,41 € | 28.09.2021 | 11.10.2021 | Faktúra |