ZAPA beton SK s.r.o.
Informácie
- Názov: ZAPA beton SK s.r.o.
- IČO: 35814497
- Adresa: Vajnorská 142, 83000 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42210701 | Stavebný mat. - Betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 158,40 € | 14.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
47210586 | Stavebný materiál - betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 158,40 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
42200655 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 153,60 € | 30.10.2020 | 10.11.2020 | Faktúra | |||||
44201056 | betón C20/25 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 153,00 € | 09.11.2020 | 26.11.2020 | Faktúra | |||||
42210639 | Stavebný mat. - Betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 142,56 € | 20.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
0064-44/2021 | asf. betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 141,75 € | 23.02.2021 | 16.03.2021 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
44211067 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 140,22 € | 26.10.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
44200414 | betón C20/25 Tuhriná-Lučiná | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 134,64 € | 11.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
42210648 | Stavebný mat. - Betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 134,64 € | 27.09.2021 | 08.10.2021 | Faktúra | |||||
47210584 | Stavebný materiál - betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 134,64 € | 21.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
42220544 | Betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 134,16 € | 07.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
42230629 | Betón C 35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 132,00 € | 04.10.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
44210162 | betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 129,16 € | 26.02.2021 | 25.03.2021 | Faktúra | |||||
44200798 | betón C20/25 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 128,52 € | 10.09.2020 | 08.10.2020 | Faktúra | |||||
47210641 | stavebný betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 126,72 € | 11.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
44200551 | betón C20/25 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 122,40 € | 16.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
42210584 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 118,80 € | 26.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
42210836 | Stavebný mat. - Betón C35/45 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 118,80 € | 03.12.2021 | 17.12.2021 | Faktúra | |||||
42200389 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 115,20 € | 04.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
42200665 | Stavebný materiál | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | ZAPA beton SK s.r.o. | 35814497 | 115,20 € | 05.11.2020 | 13.11.2020 | Faktúra |