UND-03 akciová spoločnosť Košice


Informácie
  • Názov: UND-03 akciová spoločnosť Košice
  • IČO: 31719163
  • Adresa: Rastislavova 106, 04204 KOŠICE

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
47250387 betónová zmes C 35/45 - M3274 Dávidov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 845,87 € 18.08.2025 26.08.2025 Faktúra
42250486 Betón C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 694,34 € 18.08.2025 22.08.2025 Faktúra
42250482 Betón C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 694,34 € 13.08.2025 21.08.2025 Faktúra
47250366 betónová zmes C 35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 724,16 € 07.08.2025 21.08.2025 Faktúra
42250438 Betón C35/45 - oprava mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 347,17 € 31.07.2025 12.08.2025 Faktúra
47250357 betónová zmes C 35/45 - most M5605 N. Hrabovec Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 831,17 € 05.08.2025 12.08.2025 Faktúra
42250434 Betón C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 2 754,27 € 29.07.2025 06.08.2025 Faktúra
47250322 betónová zmes C 35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 1 654,29 € 22.07.2025 01.08.2025 Faktúra
42250388 Betón - oprava mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 583,24 € 14.07.2025 29.07.2025 Faktúra
42250371 Betón C35/45 - oprava mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 1 471,99 € 08.07.2025 29.07.2025 Faktúra
0045-R42/2025 Betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 3 858,08 € 11.07.2025 14.07.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ Objednávka
47250283 betónová zmes C 35/45 most M1404 Merník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 1 460,75 € 02.07.2025 10.07.2025 Faktúra
47250282 betónová zmes C 35/45 - priepust Ondavské Matiašovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 462,23 € 02.07.2025 10.07.2025 Faktúra
0024-R47/2025 Betónová zmes C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 6 289,61 € 30.06.2025 01.07.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
47250223 betónová zmes C 35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 2 656,00 € 03.06.2025 17.06.2025 Faktúra
42250246 Betón - oprava mostov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 1 666,40 € 26.05.2025 16.06.2025 Faktúra
0035-R42/2025 Betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 6 190,35 € 13.06.2025 16.06.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0010-R47/2025 Betónová zmes C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 4 389,26 € 30.04.2025 05.05.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
0020-R42/2025 betón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 1 991,13 € 24.04.2025 26.04.2025 Ing. Marcel Horváth generálny riaditeľ SÚC PSK Objednávka
42240290 Betón C35/45 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 UND-03 akciová spoločnosť Košice 31719163 1 237,64 € 29.05.2024 12.06.2024 Faktúra
1 2 3 4 »