LINE s.r.o.
Informácie
- Názov: LINE s.r.o.
- IČO: 31660215
- Adresa: Pod Kalváriou 19, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41220543 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 1 761,30 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
44220804 | realizácia VDZ - navýšenie cien | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 782,07 € | 19.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
44220928 | realizácia VDZ - navýšenie cien | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 253,35 € | 14.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
41210710 | dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 61 203,53 € | 25.10.2021 | 08.11.2021 | Faktúra | |||||
44211105 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 4 218,24 € | 02.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
44211104 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 144 603,79 € | 02.11.2021 | 24.11.2021 | Faktúra | |||||
0219-R44/2021 | Vodorovné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 489,60 € | 29.11.2021 | 05.12.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
44211217 | realizácia vodorov.doprav.značenia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 489,60 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
44211254 | realizácia vodorovného dopravného značenia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 173,44 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
42210585 | Vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 60 386,62 € | 30.08.2021 | 24.09.2021 | Faktúra | |||||
43210805 | VDZ na cestách II. a III. triedy | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 29 636,15 € | 09.08.2021 | 28.08.2021 | Faktúra | |||||
45210433 | VDZ na ceste č.II/543 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 5 694,66 € | 20.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
44210633 | realizácia VDZ-III/3188 Rožkovany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 435,17 € | 07.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
41210427 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 13 851,01 € | 09.07.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
0092-R44/2021 | Vodorovné dopravné značenie na ceste III/3188 Rožkovany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 435,16 € | 29.06.2021 | 02.07.2021 | Ing. Marcel Horváth | riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
45200674 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 232,92 € | 30.11.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
47200614 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 1 421,04 € | 20.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
43201196 | vodorov. dopr. značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 96 467,52 € | 09.11.2020 | 02.12.2020 | Faktúra | |||||
45200613 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 29 610,07 € | 31.10.2020 | 28.11.2020 | Faktúra | |||||
42200689 | Vod.dopr.značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 109 802,81 € | 10.11.2020 | 28.11.2020 | Faktúra |