LINE s.r.o.
Informácie
- Názov: LINE s.r.o.
- IČO: 31660215
- Adresa: Pod Kalváriou 19, 08001 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0219-R44/2021 | Vodorovné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 489,60 € | 29.11.2021 | 05.12.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
44211217 | realizácia vodorov.doprav.značenia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 489,60 € | 02.12.2021 | 14.12.2021 | Faktúra | |||||
44211254 | realizácia vodorovného dopravného značenia | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 173,44 € | 06.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
44220516 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 28 236,00 € | 22.06.2022 | 23.07.2022 | Faktúra | |||||
44220671 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 36 287,28 € | 08.08.2022 | 20.08.2022 | Faktúra | |||||
41220482 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 144 562,31 € | 14.09.2022 | 23.09.2022 | Faktúra | |||||
44220755 | realizácia VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 26 655,50 € | 05.09.2022 | 27.09.2022 | Faktúra | |||||
41220543 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 1 761,30 € | 12.10.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
44220804 | realizácia VDZ - navýšenie cien | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 782,07 € | 19.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
44220928 | realizácia VDZ - navýšenie cien | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 253,35 € | 14.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
44230800 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 5 806,85 € | 18.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
44230733 | vodorovné dopravné značenie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 22 811,86 € | 01.08.2023 | 03.09.2023 | Faktúra | |||||
41230513 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 21 557,86 € | 05.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
43230942 | Vodorovné dopravné značenie - cesty II. a III. tried- obl. PP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 66 233,22 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
47230617 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 4 470,00 € | 29.09.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
45230539 | VDZ - realizácia obnovy prechodov pre chodcov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 2 029,44 € | 12.10.2023 | 18.10.2023 | Faktúra | |||||
43231035 | Vodorovné dopravné značenie - cesty II. a III. tried- obl. PP | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 6 559,44 € | 16.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
41230639 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 60 363,55 € | 17.10.2023 | 26.10.2023 | Faktúra | |||||
46230605 | VDZ - Vodorovné dopravné značenie na cestách II. a III. tried | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 24 294,19 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra | |||||
47230693 | VDZ | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | LINE s.r.o. | 31660215 | 9 999,94 € | 24.10.2023 | 30.10.2023 | Faktúra |