EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43210642 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 956,68 € | 29.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210630 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 10 137,16 € | 28.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210579 | emulzia,drva2/5-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 568,80 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210578 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 631,42 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210577 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 289,95 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210576 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 148,29 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 44210575 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 039,06 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210666 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 869,78 € | 30.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 43210641 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 783,89 € | 29.06.2021 | 29.07.2021 | Faktúra | |||||
| 0044-R45/2021 | obaľovaná drva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 11 414,20 € | 31.05.2021 | 29.07.2021 | Ing. Marcel Horváth | Riaditeľ SÚC PSK | Objednávka | |||
| 44210663 | emulzia,drva 2/5-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 790,48 € | 14.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 44210599 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 182,12 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 44210598 | asfalt.betón-N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 275,53 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 44210597 | asfalt.betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 531,99 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| 44210600 | asfalt.betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 7 156,38 € | 30.06.2021 | 06.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43210720 | obaľov. drva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 27 108,65 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43210718 | Asfaltový betON ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 671,68 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43210717 | Asfaltový betón ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 365,17 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43210716 | Asfaltový beton ACo 11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 952,57 € | 16.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 43210707 | Emulzia + kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 165,84 € | 13.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra |