EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44230436 | asfaltový betón-Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 180,70 € | 22.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
45210589 | premývané kamenivo SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 176,88 € | 22.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
43210707 | Emulzia + kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 165,84 € | 13.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
0095-45/2021 | obaľovaná drva | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 154,20 € | 16.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
42230221 | Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 154,13 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
43200461 | emulzia, kamenivo fr. 2/5mm | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 143,76 € | 29.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
44230930 | asfaltový betón Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 128,26 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
44230707 | asfaltový betón-Záborské | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 120,79 € | 24.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
41220243 | asfaltový betón Giraltovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 101,32 € | 19.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
42230420 | Asfaltový betón ACO 11 - HE,ML,SV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 094,08 € | 11.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
41230244 | asfaltový betón Giralrovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 091,85 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
0113-45/2021 | emulzia a kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 072,00 € | 05.05.2021 | 03.06.2021 | Ing. Jozef Kosturko | obastný riaditeľ | Objednávka | |||
41220204 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 042,30 € | 29.04.2022 | 21.05.2022 | Faktúra | |||||
44210575 | asfalt.betón-Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 039,06 € | 23.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
41220299 | asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 969,62 € | 17.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
47200231 | emulzia, kamenivo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 961,60 € | 31.05.2020 | 24.06.2020 | Faktúra | |||||
43210642 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 956,68 € | 29.06.2021 | 28.07.2021 | Faktúra | |||||
43200693 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 955,65 € | 21.07.2020 | 16.08.2020 | Faktúra | |||||
43210538 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 950,42 € | 31.05.2021 | 30.06.2021 | Faktúra | |||||
43210823 | Asfaltový betón | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 5 931,71 € | 18.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra |