EUROVIA SK, a.s.
Informácie
- Názov: EUROVIA SK, a.s.
- IČO: 31651518
- Adresa: Osloboditeľov 66, 040 01 KOŠICE
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45210705 | asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 373,43 € | 29.10.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
45210354 | Asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 857,32 € | 22.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
45210350 | Asfaltový betón SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 188,47 € | 21.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
44231050 | asfaltový betón N.Šebastová | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 504,24 € | 20.10.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
44230930 | asfaltový betón Lipany | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 128,26 € | 29.09.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
41230411 | asfaltový betón Giraltovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 710,46 € | 21.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
41230508 | asfaltový betón Giraltovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 549,67 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
41200606 | asfaltový betón Giraltovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 383,29 € | 31.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
41210227 | asfaltový betón Giraltovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 159,74 € | 30.04.2021 | 26.05.2021 | Faktúra | |||||
41220243 | asfaltový betón Giraltovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 101,32 € | 19.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
41230244 | asfaltový betón Giralrovce | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 6 091,85 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
44230824 | asfaltový betón Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 837,07 € | 31.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
44230818 | asfaltový betón Chm.N.Ves | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 519,22 € | 23.08.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
41230248 | asfaltový betón Bardejov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 888,65 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
41230247 | asfaltový betón Bardejov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 7 829,76 € | 31.05.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
41230555 | asfaltový betón Bardejov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 4 790,86 € | 22.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
41210377 | asfaltový betón Bardejov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 767,94 € | 30.06.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
43210836 | Asfaltový beton ACo11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 2 586,29 € | 20.08.2021 | 08.09.2021 | Faktúra | |||||
43210881 | Asfaltový beton ACo11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 3 592,94 € | 31.08.2021 | 27.09.2021 | Faktúra | |||||
43210959 | Asfaltový beton ACo11 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | EUROVIA SK, a.s. | 31651518 | 1 742,92 € | 24.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra |