KOBIT-SK, s.r.o.


Informácie
  • Názov: KOBIT-SK, s.r.o.
  • IČO: 31641440
  • Adresa: M.R.Štefánika 2970/48, 02601 DOLNÝ KUBÍN

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum  Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0010-R43/2023 Oprava sýpacej nadstavby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 8 289,33 € 08.02.2023 09.02.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
43230103 oprava sypacej nadstavby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 8 289,33 € 10.02.2023 01.03.2023 Faktúra
0022-45/2023 ND na sypaciu nadstavbu SL 633 BB, SK 734 BY a radlicu SL 025 BP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 427,50 € 13.02.2023 21.02.2023 Ing. Jozef Kosturko oblastný riaditeľ Objednávka
43230112 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 352,92 € 14.02.2023 08.03.2023 Faktúra
41230072 servis Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 5 777,82 € 20.02.2023 06.03.2023 Faktúra
0085-43/2023 Výmena kábla Danfoss Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 370,20 € 27.02.2023 07.03.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
45230068 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 427,50 € 27.02.2023 08.03.2023 Faktúra
45230069 D0742 - Rekonštrukcia sypacej nadstavby VSV-6 na podvozku Tatra SL332AC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 69 000,00 € 27.02.2023 22.03.2023 Faktúra
44230134 prenájom- posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 7 140,00 € 06.03.2023 28.03.2023 Faktúra
44230135 oprava hydraulickej sústavy posyp.nadstavby PO 902DO Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 6 032,76 € 08.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230223 Prenájom posypového vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 7 140,00 € 13.03.2023 11.04.2023 Faktúra
0006-R46/2023 Zametací kartáč Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 1 814,69 € 15.03.2023 16.03.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0008-R45/2023 Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 2 264,15 € 15.03.2023 16.03.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
0004-R42/2023 Oprava dosky plošných spojov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 1 873,08 € 15.03.2023 16.03.2023 Ing. Stanislav Harčarík Námestník riaditeľa pre prevádzku SÚC PSK Objednávka
46230105 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 1 814,65 € 20.03.2023 11.04.2023 Faktúra
42230117 Oprava dosky ploš.spojov- sypač SK-5H HE 932 CJ Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 1 873,08 € 20.03.2023 11.04.2023 Faktúra
0109-43/2023 Náhradný diel - zmiešavacie zariadenie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 84,17 € 20.03.2023 18.04.2023 Ing. Marcel Polomský oblastný riaditeľ Objednávka
0033-R43/2023 Náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 1 359,55 € 21.03.2023 21.03.2023 Ing. Marcel Horváth Riaditeľ SÚC PSK Objednávka
45230103 Zametacie kartáče Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 2 264,15 € 21.03.2023 11.04.2023 Faktúra
43230240 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 84,17 € 23.03.2023 18.04.2023 Faktúra