Chemolak a.s.
Informácie
- Názov: Chemolak a.s.
- IČO: 31411851
- Adresa: Továrenská 7, 919 04 Smolenice
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45220552 | Náterové látky SL | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 1 484,60 € | 28.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
44220791 | fluorescenčný spray | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 119,76 € | 14.09.2022 | 08.10.2022 | Faktúra | |||||
42220585 | Náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 2 434,92 € | 26.09.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
43220936 | Syntetické farby, značk. sprej | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 773,52 € | 29.09.2022 | 26.10.2022 | Faktúra | |||||
43221014 | Farba a maliarske potreby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 858,58 € | 12.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
43221013 | chemopren, štetec | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 62,72 € | 12.10.2022 | 30.10.2022 | Faktúra | |||||
0283-44/2022 | Fluorescenčný spray ORANGE 500-600ml | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 119,76 € | 02.09.2022 | 05.05.2023 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
0021-47/2021 | Farby a chemikálie | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 280,23 € | 04.02.2021 | 09.03.2021 | Ing. Michal Švábik | vedúci dopravy a dielne | Objednávka | |||
0138-43/2021 | Náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 577,80 € | 09.03.2021 | 12.03.2021 | Ing. Marcel Polomský | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
47210096 | farba syntetická, riedidlo | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 280,23 € | 26.02.2021 | 23.03.2021 | Faktúra | |||||
43210276 | náterové látky, značkovacie spreje | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 577,80 € | 16.03.2021 | 15.04.2021 | Faktúra | |||||
0136-45/2021 | náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 405,31 € | 28.05.2021 | 16.06.2021 | Ing. Jozef Kosturko | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
45210327 | náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 405,31 € | 07.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra | |||||
41210329 | náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 502,32 € | 07.06.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
43211002 | náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 4 003,30 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
45210621 | farby pre 4523 SSV | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 420,62 € | 30.09.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
46210661 | Náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 2 823,70 € | 13.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra | |||||
42210716 | Náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 1 607,06 € | 20.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
44211025 | farby | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 3 868,55 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
41210685 | náterové látky | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Chemolak a.s. | 31411851 | 1 637,35 € | 14.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra |