Linde Gas s.r.o.
Informácie
- Názov: Linde Gas s.r.o.
- IČO: 31373861
- Adresa: Tuhovská 3, 831 06 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46220105 | Technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 170,41 € | 07.03.2022 | 19.04.2022 | Faktúra | |||||
44220053 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 167,99 € | 31.01.2022 | 15.02.2022 | Faktúra | |||||
46210555 | Technické plyny nájom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 166,52 € | 31.08.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
41200201 | technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas k.s. | 31373861 | 166,40 € | 29.05.2020 | 27.06.2020 | Faktúra | |||||
46220263 | Technické plyny nájom 04/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 165,24 € | 03.05.2022 | 11.06.2022 | Faktúra | |||||
46220329 | Technické plyny nájom 05/2022 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 165,24 € | 06.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
0388-44/2021 | Technické plyny podľa prílohy č. 1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 164,40 € | 27.10.2021 | 19.11.2021 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
44211191 | tech.plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 164,40 € | 26.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
46240089 | Technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 164,03 € | 07.03.2024 | 10.04.2024 | Faktúra | |||||
44201296 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 156,36 € | 31.12.2020 | 05.02.2021 | Faktúra | |||||
46210794 | Technické plyny nájom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 155,99 € | 30.11.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
46200288 | Technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas k.s. | 31373861 | 154,99 € | 10.06.2020 | 15.07.2020 | Faktúra | |||||
41230376 | technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 154,80 € | 07.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
0169-44/2024 | Technické plyny podľa prílohy č.1 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 154,80 € | 14.05.2024 | 25.05.2024 | Ing. Jaroslav Humeník | oblastný riaditeľ | Objednávka | |||
44210207 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 154,45 € | 11.03.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
46210296 | Technické plyny nájom | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 154,39 € | 11.05.2021 | 16.06.2021 | Faktúra | |||||
46210302 | Technické plyny | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 152,67 € | 17.05.2021 | 02.07.2021 | Faktúra | |||||
44210085 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 151,40 € | 09.02.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
44211225 | nájomné-oceľ.fľaše | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 148,18 € | 03.12.2021 | 25.12.2021 | Faktúra | |||||
42210693 | Tech.plyny a nájom za fľ. - HE | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Linde Gas s.r.o. | 31373861 | 147,50 € | 08.10.2021 | 27.10.2021 | Faktúra |