Slovnaft, a.s.
Informácie
- Názov: Slovnaft, a.s.
- IČO: 31322832
- Adresa: Vlčie hrdlo 1, 82412 Bratislava 23
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41230160 | benzín KK 1.4 - 15.4.2023 Bardejov a poplatok za kartu | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 141,40 € | 20.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| 42230180 | Kredit PHM od 04.04.-14.04.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 269,21 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 44230309 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 062,46 € | 21.04.2023 | 03.05.2023 | Faktúra | |||||
| 48230156 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 3 858,93 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41230190 | benzín KK 16.4 - 30.4.2023 Bardejov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 368,45 € | 30.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 43230356 | PHM kredit | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 994,90 € | 28.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 47230186 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 251,58 € | 30.04.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 42230223 | Kredit PHM od 17.04.-30.04.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 136,22 € | 09.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 46230184 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 817,88 € | 10.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 44230371 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 388,49 € | 05.05.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 45230182 | Kredit PHM 15.4..-.30.4.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 818,18 € | 30.04.2023 | 18.05.2023 | Faktúra | |||||
| 43230421 | PHM kredit, mýto, umytie auta | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 000,97 € | 18.05.2023 | 25.05.2023 | Faktúra | |||||
| 48230174 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 467,78 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 44230431 | kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 116,34 € | 22.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 47230228 | Kredit PHM | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 1 596,71 € | 19.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 42230236 | Kredit PHM od 02.05.-12.05.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 668,62 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 46230214 | Kredit PHM 01.05.-15.05.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 475,54 € | 18.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| 41230222 | benzín KK 1.5 - 15.5.2023 Bardejov | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 220,30 € | 18.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 45230196 | Kredit PHM 1.5..-.15.5.2023 | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 392,19 € | 19.05.2023 | 30.05.2023 | Faktúra | |||||
| 42230249 | Motorová nafta - ML | Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja | 37936859 | Slovnaft, a.s. | 31322832 | 7 098,52 € | 24.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |