Objednávka č. 0074-R48/2026

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marcel Horváth
  • Funkcia: generálny riaditeľ SÚC PSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0074-R48/2026
  • Popis objednaného plnenia: Poskytnutie stravy a nápojov počas Dňa otvorených dverí
  • Dátum vyhotovenia: 16.06.2026
  • Celková hodnota: 6 292,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2026
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
45260347 Posk.strav. DOD SÚC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 538,20 € 30.06.2026 10.07.2026 Faktúra
48260294 Posk.strav. DOD SÚC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 938,40 € 03.07.2026 22.07.2026 Faktúra
43260629 Posk.strav. DOD SÚC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 841,80 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
44260636 Posk.strav. DOD SÚC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 1 559,40 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
47260294 Posk.strav. DOD SÚC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 386,40 € 03.07.2026 22.07.2026 Faktúra
46260358 Posk.strav. DOD SÚC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 607,20 € 30.06.2026 22.07.2026 Faktúra
41260372 Posk.strav. DOD SÚC PSK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VIJOFEL trade, s.r.o. 36474738 496,80 € 03.07.2026 22.07.2026 Faktúra
Tlačiť