Objednávka č. 0009-R10/2022

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marcel Horváth
  • Funkcia: Riaditeľ SÚC PSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0009-R10/2022
  • Popis objednaného plnenia: Nákup respirátorov -14 000 ks, čierna farba
  • Dátum vyhotovenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 4 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 01.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44220082 respirátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 720,00 € 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
46220052 Respirátory FFP2 1360 ks - čierna farba Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 408,00 € 07.02.2022 17.02.2022 Faktúra
43220097 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 768,00 € 02.02.2022 17.02.2022 Faktúra
48220024 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 594,00 € 03.02.2022 17.02.2022 Faktúra
42220058 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 570,00 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
45220056 Respirátory SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 390,00 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
41220037 respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Pretože Tripsy s.r.o. 52724077 390,00 € 04.02.2022 17.02.2022 Faktúra
Tlačiť