Objednávka č. 0002-R10/2021

Obstarávateľ
  • Názov: Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
  • IČO: 37936859
Zmluvný partner
Zodpovedná osoba
  • Podpísal: Ing. Marcel Horváth
  • Funkcia: Riaditeľ SÚC PSK
Informácie o objednávke
  • Číslo objednávky: 0002-R10/2021
  • Popis objednaného plnenia: Nákup respirátorov FFP2- 14 000 ks
  • Dátum vyhotovenia: 10.03.2021
  • Celková hodnota: 5 606,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy:
  • Dátum zverejnenia: 10.03.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
46210158 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 540,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
45210154 respirátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 520,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
43210281 respirátory Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 1 020,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
44210225 respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 940,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
47210138 respirátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 480,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
41210146 respirátor FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 520,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
42210183 Respirátor Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 760,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
48210068 Respirátory FFP2 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 REPRE s.r.o. 35810122 826,00 € 16.03.2021 14.04.2021 Faktúra
Tlačiť