46210883 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
801,50 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
45210893 |
upratovacie práce SSV 11/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
865,39 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210948 |
Upratovacie služby 12/21 - ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 271,02 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210933 |
vypracovanie geometrického plánu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Marek Grajzinger |
51847477 |
|
517,95 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210880 |
Chemický posypový materiál NaCl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
22 976,29 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211369 |
posypová soľ na báze MgCL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
4 791,02 € |
23.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210918 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
28 990,30 € |
21.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211384 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
6 079,97 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210881 |
Oprava vysokotlakového stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Verešpej - KOLVER |
32930305 |
|
1 197,60 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210941 |
Referentské vozidlo - Škoda Fabia Combi Tour JOY 1,0TSI/70kW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
14 568,00 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211368 |
Odstránenie nevyhovojúceho stavu na ceste III/3173 a III/3193 v obci Torysa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 042,81 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210879 |
Strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VMS Plus s.r.o. |
36498190 |
|
4 731,84 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211417 |
dopravné značky+príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 231,21 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211416 |
CSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
50 824,38 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210878 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Miroslav Vilček |
14286548 |
|
10 132,32 € |
27.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
44211380 |
rekonštr.mosta M6687 na ceste II/546 v obci Rokycany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
39 940,01 € |
22.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211390 |
údržba cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Matej Hrebeňár |
17117771 |
|
168,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210947 |
Strážna služba 12/2021 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210946 |
Strážna služba 12/2021 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
42210945 |
Strážna služba 12/2021 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
4 946,11 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210745 |
strážna služba 12/2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
5 276,45 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210931 |
stravné poukážky 01/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
7 000,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
46210882 |
Stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
6 500,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
47210746 |
stravné lístky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
28.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
43211385 |
nemrznúca zmes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
434,70 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210938 |
elektrina 01/2022 Bardejov preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210937 |
elektrina 01/2022 Smilno preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210936 |
elektrina 01/2022 Obručné preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210935 |
elektrina 01/2022 Fijaš preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |
41210934 |
elektrina 01/2022 Giraltovce preddavková platba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
54,00 € |
29.12.2021 |
|
|
31.12.2021 |
|
|
Faktúra |