45230812 |
Zemný plyn SL - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-27 091,26 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230856 |
Bardejov vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20 116,91 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44231402 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 906,59 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230788 |
Plyn Svidník vyúčtovanie 01 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 377,75 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43231427 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-16 184,73 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240213 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-15 543,49 € |
11.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
43231425 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-13 242,90 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230919 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12 125,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240126 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-11 358,60 € |
14.02.2024 |
|
|
23.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45230811 |
Zemný plyn SSV - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-11 158,88 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47230873 |
vyúčtovanie zemný plyn Vranov - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10 763,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44231401 |
plyn 12/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 345,52 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231426 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-6 924,05 € |
15.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43231415 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 948,29 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240053 |
Stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
-4 627,52 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46230789 |
Plyn Stropkov vyúčtovanie 01 - 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 981,84 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240270 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
-3 533,83 € |
22.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44231399 |
plyn 12/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 437,23 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231400 |
plyn 12/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-3 107,14 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230855 |
Giraltovce vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 921,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45230810 |
Zemný plyn ML - vyúčtovanie 01.01.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 355,64 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230922 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 114,28 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240251 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 879,89 € |
08.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
42230920 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 462,42 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44231398 |
plyn 12/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-767,03 € |
15.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44240189 |
PZP 1.1.-31.3.2024 -nespotrebované |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
-227,90 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
42230921 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48240055 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240054 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
26.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
48240053 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
27.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |