Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41230045 BJ081AN PZP 1.10.2022 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALLIANZ-Slov.poisťov 151700 -78,89 € 06.02.2023 20.02.2023 Faktúra
47230065 Dobropis - čistič hydraulický Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. 36637637 -33,60 € 21.02.2023 28.02.2023 Faktúra
41230098 vrátka za prenájom výdajníkov vody 2ks Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 -5,76 € 13.02.2023 03.03.2023 Faktúra
45230048 Prenájom stojanov na vodu na 12 mesiacov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 2,88 € 10.02.2023 01.03.2023 Faktúra
46230041 Internet Šemetkovce 01/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 09.02.2023 16.02.2023 Faktúra
46230084 Internet Šemetkovce 02/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 6,00 € 08.03.2023 15.03.2023 Faktúra
41230015 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BAGROX s.r.o. 47139412 7,90 € 27.01.2023 16.02.2023 Faktúra
47230052 Prenájom výdajnikov vody Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 8,64 € 09.02.2023 01.03.2023 Faktúra
41230051 prenájom výdajníkov vody Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 8,64 € 08.02.2023 01.03.2023 Faktúra
45230096 Vodné, stočné- budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 - doúčtovanie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 36500968 9,36 € 28.02.2023 21.03.2023 Faktúra
48230008 Škoda - poškodený galón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 9,96 € 17.01.2023 06.02.2023 Faktúra
41230090 poškodený galón Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 9,96 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
44230108 poškodenie galónu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 9,96 € 28.02.2023 14.03.2023 Faktúra
44230075 poškodenie galónu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 9,96 € 14.02.2023 14.03.2023 Faktúra
47230009 Poplatok za telekomunikačné služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 10,91 € 11.01.2023 17.01.2023 Faktúra
41230087 meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 11,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
41230059 náhradné diely Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 11,40 € 13.02.2023 01.03.2023 Faktúra
44230060 prenájom výdajníkov vody Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 11,52 € 08.02.2023 01.03.2023 Faktúra
46230075 Elektrina OM Staškovce 03/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,00 € 01.03.2023 10.03.2023 Faktúra
41230089 meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
45230052 Zriadenie vecného bremena Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Obec Šarišské Jastrabie 00330213 13,29 € 15.02.2023 08.03.2023 Faktúra
41230085 meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
41230080 meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 14,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
46230037 Prenájom výdajníkov vody Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Minerálne vody, a.s. 31711464 14,40 € 03.02.2023 01.03.2023 Faktúra
41230081 meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
41230079 meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 01.03.2023 13.03.2023 Faktúra
42230092 El.energia 3/23 - meteost.Hudcovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
42230089 El.energia 3/23 - meteost.Koškovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
42230086 El.energia 3/23 - meteost.Vyšný Hrušov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 15,00 € 01.03.2023 14.03.2023 Faktúra
42230003 Kredit PHM od 4.1.-15.1.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Marián Buraľ s.r.o. 44892411 15,09 € 17.01.2023 08.02.2023 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »