43230991 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-9 820,37 € |
09.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231153 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-5 728,63 € |
13.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231283 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 800,98 € |
08.12.2023 |
|
|
09.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43230854 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 363,09 € |
08.09.2023 |
|
|
10.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230304 |
Plyn vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 244,35 € |
12.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230523 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-997,02 € |
07.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230656 |
Zemný plyn za 06/2023 - preplatok, cestmajsterstvo Poprad - vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-800,39 € |
12.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43231000 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-632,16 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231006 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-547,36 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231012 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-469,25 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230427 |
PZP 01.01.-30.09.2023 SK539AE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-400,95 € |
07.08.2023 |
|
|
23.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230661 |
elektrina- Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-317,64 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230678 |
elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-310,62 € |
16.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231004 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-294,59 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231018 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-288,89 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230567 |
Elektrická energia - opravná FA k 8422119565, 01/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-286,00 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230720 |
dobropis k faktúre |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
-280,00 € |
31.07.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230666 |
elektrina- Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-274,01 € |
11.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230566 |
Elektrická energia - opravná FA k 8405099395, 02/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-259,58 € |
07.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231007 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-250,94 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231001 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-249,13 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231010 |
Elektrina - oprava vyúčt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-244,03 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230565 |
Elektrická energia - opravná FA k 8419683662, 03/23 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-241,80 € |
17.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230640 |
Opr. fak. k f.č.8422119558 za el.energiu 1/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-240,20 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230586 |
oprava fa č. 8422119546, elektrina vyúčtovanie za 01/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-236,21 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230997 |
spotreba el.energie-1/2023-Prešov- oprava k fa č.44230048 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-228,97 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230642 |
Opr. fak. k f.č.8405099388 za el.energiu 2/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-212,75 € |
10.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231002 |
spotreba el.energie-2/2023-Prešov- oprava k fa č.44230140 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-212,45 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231007 |
spotreba el.energie-3/2023-Prešov- oprava k fa č.44230279 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-211,67 € |
11.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230681 |
elektrina - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-207,04 € |
16.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |