41230045 |
BJ081AN PZP 1.10.2022 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
-78,89 € |
06.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47230065 |
Dobropis - čistič hydraulický |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
-33,60 € |
21.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230098 |
vrátka za prenájom výdajníkov vody 2ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
-5,76 € |
13.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230048 |
Prenájom stojanov na vodu na 12 mesiacov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
2,88 € |
10.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230041 |
Internet Šemetkovce 01/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
09.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230084 |
Internet Šemetkovce 02/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.03.2023 |
|
|
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
47230052 |
Prenájom výdajnikov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
09.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230051 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
8,64 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230096 |
Vodné, stočné- budova ZS SL, 23.12.2022-26.01.2023 - doúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
9,36 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
|
|
Faktúra |
48230008 |
Škoda - poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
17.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230090 |
poškodený galón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230108 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
28.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230075 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
14.02.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230009 |
Poplatok za telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,91 € |
11.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41230087 |
meteostanica Fijaš zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230059 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
11,40 € |
13.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230060 |
prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
11,52 € |
08.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230075 |
Elektrina OM Staškovce 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.03.2023 |
|
|
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230089 |
meteostanica Sveržov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
45230052 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
13,29 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230085 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230080 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230037 |
Prenájom výdajníkov vody |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
14,40 € |
03.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230081 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230079 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.3 - 31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230092 |
El.energia 3/23 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230089 |
El.energia 3/23 - meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230086 |
El.energia 3/23 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230003 |
Kredit PHM od 4.1.-15.1.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
15,09 € |
17.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |